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开票软件如何填已过账

发布时间:2022-11-18 09:06:15

⑴ 开票软件怎么录入发票

空白发票所剩不多时,财务人员都会前往税务局购买发票备用。
买来的空白发票,得先读入开票系统,这样系统才知道这些发票的号码,之后系统会按从小到大(发票号码)的顺序打印/开具发票。
为了减少在税务局的排队时间,建议网上预约购买发票,具体流程请点击下面的链接。
开启分步阅读模式
工具材料:
电脑,网络,CA(U棒)
操作方法
01
开机运行(开票系统所在的)电脑(通常专用),检查网络是否连上,插好税控盘。
02
打开并运行开票系统,以开票员或管理员的身份登录均可。
03
开票系统运行完毕后,点击最上面的“发票管理”模块
04
系统运算后界面更新如下,点击“发票读入”。
05
系统自动弹出一对话框,若使用金税盘购买的发票,选择是。
06
系统读入完毕给出如下图的反馈对话框,说明我们购买发票时,税务人员写入金税盘里的发票首尾号码,已经导入到公司的开票系统里了,这些发票以后就可以正常开票使用了。
若是用报税盘购买的发票,还需要另外的步骤才能完成发票的读入,具体参考下面的链接操作。
还有其他步骤可以参考
开票(专用)电脑开机,插好金税盘,确认网络是否连通,确认电脑上的日期是否正确。
若电脑上的日期不正确,会导致开出发票上的日期不正确,下面的链接文章里介绍了解决之道。
02
运行开票系统,一般情况下,双击电脑桌面上的开票软件图标。
03
在跳出的登录界面,用开票员账号和密码登录。
04
系统启动完毕,默认回到“发票管理”界面,点击下图中的“发票填开”。
支持多种开票开局的公司,根据客户需求,选定相应票种进行发票开具。
05
这时会跳转“发票卷选择”的对话框,一般选择第一项发票卷(第二项发票卷为后购买的),同时核对“待打印的空白发票号码”,确保与系统上给出的发票号码一致。
06
系统跳转到发票填写界面:发票左上部分为购房信息录入区域,按模板格式录入客户信息,购方为公司客户时,需填入客户公司税号;
发票的中间部分,填入客户的消费信息(费用类型、数量、金额、税率等)。
核对无误后,打印机里放入前面确认过发票号码的空白纸质发票,点击打印,开好的发票第一联留存本单位财务部,第二联盖发票专用章后递交客户。
若是开出的发票,当月发现有错误或问题,需作废处理;若是跨月发现问题的,需开具红字发票。具体可参考下面的链接。
07
补充:若是当前界面未处于开票界面(比如进行其他操作后),可以点击下图中的“发票管理”模块,回到开票界面。
附上其他和发票有关的链接。

⑵ 开票软件里面的发票清单怎么操作

1.点击【发票管理】按钮,进入发票管理界面,点击【填写并开具发票】,选择要开具的发票类型。现在,单击“填写”并开具增值税专用发票,例如。

⑶ 财务开票软件怎么操作,我刚从事出纳工作,这些都不懂,还有抄税

发票填开操作
一、购买并读入发票
二、开具发票
A、开具正数专用发票:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票
B、开具带销货清单的专用发票:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单

⑷ 会计分录里的过账一栏应该如何填写

1.根据凭证记账后打"V"
2.原材料(借)应付税费-应交增值税(借)银行存款(贷)

⑸ 税控发票开票软件怎么填红字发票

一、税控发票开票软件填开红字发票按以下步骤进行:

1、红字发票的申请人是购货方或劳务接受方的步骤:
第一步:购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表;

第二步:购买方或劳务接受方税务机关审核信息表;

第三步:购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方;

第四步:销货方或劳务提供方开具红字专用发票。

2、红字发票的申请人是销货方或劳务提供方的步骤:
第一步:销货方或劳务提供方开具并提交红字发票信息表;
第二步:销货方或劳务提供方税务机关审核信息表;
第三步:销货方或劳务提供方开具红字专用发票。

软件操作具体如下:

第一步,进入开票软件,打开“发票管理”菜单下面的“红字发票信息表”里面的“红字增值税专用发票信息表填开”栏后如下图:


二、红字发票的填开要注意6个问题:

1、已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号,这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息。
未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息,因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码。

2、申请单上的商品数量和金额必须填写为负数;
3、申请单上的合计金额不能大于原发票的金额;

4、作废发票、负数发票不能开具红字发票;
5、对于带折扣的蓝字发票,升级版系统中有对应的蓝字信息,系统会自动将折扣分摊反映到对应的商品行上;

6、带有清单的蓝字发票,红字发票申请单的填开界面不显示商品明细。

⑹ 增值税发票开票系统是怎样录入清单的

方法:

  1. 进入防伪税控系统;

  2. 确认发票号码;

  3. 进入“发票填开”界面,填写购货方信息;选择金额含税与否,点击“清单”按钮,进入“清单填开”界面;

  4. 填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息;

  5. 检查确认所有信息均已正确填写,点击“完成”返回“发票填开”界面;

  6. 打印发票;

  7. 在“已开发票查询”界面,查询刚刚已开的发票,点击“清单”按钮,打印增值税发票清单,并加盖发票专用章;

  8. 按国家税务总局《增值税专用发票使用规定》第十二条规定:一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章;

  9. 增值税发票的版面最多可以添加八行,超过八行时,就需要用到增值税发票清单。




⑺ 怎样在新的UK开票系统导入以前开过的发票

打开增值税发票开票软件,
正常填入信息页面,
上方有~复制~点一下
出来消息框,左上方输入以前开过票的关键字
点击检索,信息出来后,双击信息,
自动复制到填开页面

⑻ 增值税发票开票软件怎么修改已填写的发票

增值税发票开票软件,一般不能修改已填写和点了打印的发票。
一般只能点复制,再在这张新的发票上修改。

⑼ 税控发票开票软件 金税盘版 怎么抄报税

我们需要准备的材料分别是:电脑、金税盘。

1、打开开票软件,进入财税平台,点开右侧的开票软件选项。

⑽ 开票过账怎么做账

收款时做预收,借:银行存款,贷:预收账款.

1、先开票,然后对方再打款;

2、下月开票时确认收入;借:预收账款;贷:主营业务收入;

3、客户还会要求先把开具的发票寄到,然后在走完流程获批后再打款;

3、如果没开票,可以不做收入,做为预收款挂账可以;借:银行存款;贷:预收账款;

4、等到开票再做收入;借:预收账款;银行存款(假如有补钱的话);贷:主营业务收入;

5、应交税费-应交增值税(销项税额);同时结转成本;借:主营业务成本;贷:库存商品.

此外,已经确认收入,后开发票,没跨月度的,可以直接作账

借:银行存款(或应收账款)

贷:主营业务收入

应交税费--应交增值税--销项税额
应付账款属于负债类科目,是本公司所欠供应商的货款,属于公司的债务。

应收账款属于资产类科目,是本公司销售货物未收回的货款,属于公司的债权。是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此,应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时,确认应收账款。

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